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    2016年度福州市藝術(shù)學(xué)校部門決算說明
    來源:福州市藝術(shù)學(xué)校   2017-10-24 點(diǎn)擊量:
        按照《福州市財政局關(guān)于批復(fù)市藝術(shù)學(xué)校2016年度部門決算的通知》榕財決[2017]84號的要求,現(xiàn)將我單位2016年度部門決算說明如下:
        一、部門主要職責(zé)
        福州市藝術(shù)學(xué)校的主要職責(zé)是:
       (一)承擔(dān)閩劇學(xué)員的藝術(shù)教學(xué)。
       (二)承擔(dān)傳統(tǒng)音樂的藝術(shù)教學(xué)。
       (三)承擔(dān)民間舞蹈的藝術(shù)教學(xué)。
        二、部門預(yù)算單位基本情況
        福州市藝術(shù)學(xué)校2016年部門決算編制范圍的單位詳細(xì)情況見下表:
    單位名稱
    經(jīng)費(fèi)性質(zhì)
    人員編制數(shù)
    在職人數(shù)
    福州市藝術(shù)學(xué)校
    全額撥款事業(yè)單位
    50
    42
        三、部門主要工作總結(jié)
        2016年,福州市藝術(shù)學(xué)校的主要任務(wù)是:閩劇、音樂、舞蹈等的藝術(shù)人才培養(yǎng)。圍繞上述任務(wù),重點(diǎn)完成了以下工作:
       (一)穩(wěn)步推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),二期教學(xué)樓現(xiàn)施工單位已進(jìn)場施工。
       (二)加強(qiáng)教學(xué)管理,提升辦學(xué)水平。精心組織期中考試、期末考試并召開教學(xué)質(zhì)量分析會,通過交流與研究,提出調(diào)整改進(jìn)方案,圓滿完成各科教學(xué)任務(wù)。
       (三)以賽促練,碩果累累。師生積極參加各類賽事,榮獲諸多國家級、省級大獎,辦學(xué)成績斐然。其中,林仁冰同學(xué)還代表福建省中職院校晉京參加全國職業(yè)院校技能大賽中職組藝術(shù)專業(yè)技能大賽(戲曲表演)賽項(xiàng)并榮獲個人三等獎。因組織有力,我校區(qū)還榮獲福建省職業(yè)院校技能大賽(中職組)團(tuán)體成績?nèi)泉劇?/FONT>
       (四)注重基地建設(shè),擴(kuò)大“非遺進(jìn)校園”范圍。在歐陽氏民居設(shè)置“福州市藝術(shù)學(xué)校實(shí)踐教學(xué)基地”,將閩劇引入三坊七巷,通過這一良好平臺,以觀眾喜聞樂見的方式,更為廣泛地傳播福州地方藝術(shù)。
       (五)回饋社會,積極參加公益演出活動。
    積極參加公益性演出活動,走向校園、走向群眾、走向社區(qū),取得顯著的社會效益。10月,閩劇演出隊(duì)又應(yīng)邀赴香港參加荃城共賞福州戲的演出,為香港同胞送上了充滿濃濃蝦油味的閩劇文化大餐,受到熱烈追捧。
         四、2016年決算收支總體情況
        2016年福州市藝術(shù)學(xué)校年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余116.63萬元,本年收入1251.87萬元,本年支出1204.39萬元,事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 0 萬元,結(jié)余分配0萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余164.11  萬元。
       (一)2016本年收入1251.87萬元,比2015年決算數(shù)減少 172.78萬元,下降12.13 %,具體情況如下:
         1. 財政撥款收入1251.70 萬元,其中政府性基金0 萬元。
         2. 事業(yè)收入  0  萬元。
         3. 經(jīng)營收入  0  萬元。
         4. 上級補(bǔ)助收入  0  萬元。
         5. 附屬單位上繳收入  0  萬元。
         6. 其他收入 0.17 萬元。
       (二)2016本年支出1204.39萬元,比2015年決算數(shù)減少237.51萬元,下降16.47%,具體情況如下:
         1. 基本支出560.04萬元。其中,人員支出545.88萬元,公用支出14.17萬元。
         2. 項(xiàng)目支出644.35萬元。
         3. 上繳上級支出 0萬元。
         4. 經(jīng)營支出 0 萬元。
         5. 對附屬單位補(bǔ)助支出 0 萬元。
         五、公共財政撥款支出決算情況
         2016年公共財政撥款支出1204.39萬元,比2015年決算減少237.51萬元,下降16.47%,具體情況如下(按項(xiàng)級科目統(tǒng)計):
       (一)基本支出——人員經(jīng)費(fèi)545.88 萬元,較2015年決算數(shù)增加87.67萬元,增長19.13%。主要原因是工資標(biāo)準(zhǔn)提高。
       (二)基本支出——公用經(jīng)費(fèi)14.17 萬元,較2015年決算數(shù)增加3.88萬元,增長37.71%。主要原因是增加在職教師繼續(xù)再教育費(fèi)用。
       (三)項(xiàng)目支出644.35萬元,較2015年決算數(shù)減少329.05萬元,下降33.80%。主要原因是藝校新校區(qū)二期基建項(xiàng)目開支減少。
         六、政府性基金支出決算情況
         2016年度政府性基金支出 0萬元,比2015年決算數(shù)增加(減少)0萬元,增長(下降)0 %。
         注:本部門沒有該項(xiàng)目支出。
       七、“三公”經(jīng)費(fèi)公共財政撥款支出決算情況
       2016年“三公”經(jīng)費(fèi)公共財政撥款支出6.73萬元,同比下降42.33%。具體情況如下:
       (一)因公出國(境)費(fèi)0萬元,主要是:積極貫徹落實(shí)行政事業(yè)單位厲行節(jié)約制度,加強(qiáng)因公出國(境)經(jīng)費(fèi)管理。
       (二)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)6.51萬元。其中: 2016年公務(wù)用車購置0輛。公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)6.51萬元,主要用于公務(wù)用車燃油、維修、保險等方面支出,年末公務(wù)用車保有量2輛。與2015年相比,公務(wù)用車購置費(fèi)和運(yùn)行費(fèi)分別下降42.33 %,主要是:積極貫徹落實(shí)行政事業(yè)單位厲行節(jié)約制度,加強(qiáng)公務(wù)用車等管理。
       (三)公務(wù)接待費(fèi)0.22萬元。主要用于接待活動,累計接待2批次、接待總?cè)藬?shù)26多人。與2015年相比, 公務(wù)接待費(fèi)支出下降33.33%,主要是:積極貫徹落實(shí)行政事業(yè)單位厲行節(jié)約制度,嚴(yán)格規(guī)范公務(wù)接待,加強(qiáng)公務(wù)接待管理,厲行節(jié)約。
        八、政府采購支出情況
      本部門2016年度政府網(wǎng)上競價方式采購支出總額3.86萬元,其中:政府采購貨物支出3.86萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
        九、名詞解釋
       (一)財政撥款收入:指本級財政當(dāng)年撥付的資金。 
       (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
       (三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。 
       (四)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。 
       (五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 
       (六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
       (七)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。 
       (八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 
       (九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 
       (十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 
      (十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。 
      (十二)“三公”經(jīng)費(fèi):納入本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指本級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 
      (十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
     
    附件: 2-1.收支決算總表
           2-2.收入決算表
    2-3.支出決算表
    2-4. 財政撥款收入支出決算總表
    2-5.公共財政撥款支出決算表
    2-6.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表
    2-7.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
           2-8.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
    2-9.部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表
    2-10. 政府采購情況表

     

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